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Budget 2008

 
  • Un budget de continuité et d'avenir

    66,8 millions d'euros dont 10,8 millions d'euros en dépenses d'investissement.
    Taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières : augmentation 0
  • Un investissement soutenu

    Les priorités :

    - La voirie
    - Le patrimoine bâti
    - Les espaces verts
    - Le démarrage des travaux d'aménagement du parc des expositions
    - La modernisation de la restauration municipale
    - L'équipement des services municipaux
  • Une aide aux associations en hausse : + 2,68 %
  • Les ratios :
 
Informations financières - Ratios valeurs moyennes nationales de la strateValeurMoyenne nationale de la strate
Dépenses réelles de fonctionnement / population1 0111 148
Produits des impositions directes / population528684
Recettes réelles de fonctionnement / population1 0961 345
Dépenses d'équipement brut / population214285
Encours de dette / population5001 095
DGF / population367253
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement54 %56 %
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal107 %99 %
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement98 %95 %
Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement20 %21 %
Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement0,460,81
 
 

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